海能達(002583,股吧)(002583.SZ)發布2019年年度報告,實現營業收入78.44億元,同比增長13.11%;歸屬上市公司股東的凈利潤8080.65萬元,同比下降83.05%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-4978.45萬元;基本每股收益0.04元,公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。經營活動產生的現金流量凈額10.79億元,同比增長1014.04%。
公司是全球領先的智能專用通信產品及解決方案提供商,滿足包括公共安全、政務應急、大交通、能源、工商業等行業客戶的需求,為日常運營與應急指揮,提供更快、更安全、更多連接的專網通信及融合指揮調度集成解決方案。公司專注于客戶價值,建立了覆蓋全球的營銷網絡,業務范圍覆蓋全球120多個國家和地區。公司持續在專網通信領域上做深做強,不斷加強自身的專業能力,并結合公網通信的快速發展及5G商用部署,積極開拓運營商市場,為全球城市安全穩定、行業高效運行提供核心價值。
公司同時掌握PDT、TETRA、DMR三大主流專業無線通信數字技術標準,可提供全系列端到端的窄帶專網通信產品,并充分利用豐富的行業經驗,以業務為驅動、以用戶場景為基礎,為客戶提供涵蓋終端及配件設備、中轉設備、系統集群、后臺管理、上層指揮調度業務等深度定制化的一站式解決方案,持續引領PDT、TETRA、DMR專業數字通信市場。
報告期內,公司發布了新一代PDT/DMR終端產品,在結構、工藝、射頻、音頻等技術上均實現了新的突破和跨越,機身輕薄、語音高清、續航持久、靈敏度業界領先,為用戶精心打造更專業、更可靠的專業數字對講機。公司發布了TETRA中低端新數字手持系列終端,為在工廠、港口或露天礦場等惡劣環境中作業的用戶量身打造,產品在結構、硬件、音頻方面有更優異的表現。公司新推出一體化微型基站,具備體積小、重量輕、安裝方便等特點,主要針對鄉鎮派出所、高速卡口、隧道等應用場景,進一步豐富了公司專網通信系統產品線。
營業收入穩定增長,經營現金流持續改善的原因主要包括:①公司在宏觀形勢承壓的背景下,海外業務實現良好拓展,國際競爭力和業務布局進一步夯實;②公司推進業務從專網通信向專用通信及解決方案轉型,加強研發創新投入,報告期內,基于智能、寬帶、融合平臺的新業務實現規模銷售,帶動銷售收入穩定增長;③公司圍繞“精工智坊”核心戰略,持續拓展高端制造業務,報告期內EMS智能制造業務保持快速增長;④改裝車業務拓展取得較好成績,收入實現高速增長;⑤持續推進精細化運營,強化現金流管理,經營性現金流創歷史新高。
凈利潤大幅下滑的原因主要包括:①產品收入結構的變化,主要是EMS業務和改裝車業務增速較快,導致產品綜合毛利率下降;②訴訟案件進入庭審前密集準備和開庭階段,導致律師費同比大幅度增加。